一、前期準備階段
1、思想準備:
組織的各級領導在貫徹《標準》上統一思想認識,貫標是實行科學管理、完善管理結構、提高管理能力的需要,隻有統一認識,充分做好思想準備,才能自覺而積極地以推動工作,嚴格依據《標準》逐步建立和強化質量管理的監督製約機製、自我完善機製,完善和規範本組織管理製度,保證組織活動或過程科學、規範地運作,從而提高產品(或服務)質量,更好地滿足顧客需求。
2、組織培訓:
(1)選擇培訓對象:
組織活動(過程)中全部有關部門的負責人;
(2)培訓內容:
①ISO 9001標準基礎知識;
②《標準》的理解和實施;
③建立質量管理體係的方法和步驟。
3、建立運行機構:
(1)一般由最高管理者擔任貫標工作機構負責人,管理者代表擔任副職,工作涉及的職能部門負責人擔任機構成員。
(2)任命管理者代表和確定質量管理工作主管部門;管理者代表由最高管理者以正式文件任命並明確其職責權限,代表最高管理者承擔質量管理方麵的職責,行使質量管理方麵的權利。
管理者代表應是本組織最高管理層成員,具有領導能力和協調能力,有履行管理者代表職責和權力的條件和渠道;熟悉本組織的業務;能較好地理解《標準》及ji其qi要yao求qiu,並bing且qie切qie實shi能neng夠gou實shi際ji履lv行xing職zhi責ze。質zhi量liang管guan理li工gong作zuo主zhu管guan部bu門men協xie助zhu管guan理li者zhe代dai表biao根gen據ju貫guan標biao工gong作zuo機ji構gou決jue策ce,具ju體ti組zu織zhi落luo實shi質zhi量liang管guan理li體ti係xi的de建jian立li和he運yun行xing。
(3)成立質量管理體係文件編寫小組選擇經過文件編寫培訓、有一定管理經驗和較好的文字能力的,來自質量管理體係責任部門的代表組成《標準》文件編寫小組。
4、分析評價現有質量管理體係:
目的是改造、整合、完善現有的體係,使之更加規範和符合《標準》要求。
二、質量管理體係策劃階段
1、質量方針:
製定和實施質量方針是質量管理的主要職能,在製定質量方針時要滿足以下要求:
(1)質量方針要與其質量管理體係相匹配,即要與本組織的質量水平、管理能力、服務和管理水平一致;
(2)質量方針要對質量做出承諾,要反映出顧客的期望;
(3)質量方針可以集思廣益,質量方針要言簡意明;
(4)以文件的形式由最高管理者批準、發布,並注明發布日期;
(5)質量方針要易懂易記、便於宣傳,要使全體員工都知道、理解並遵照執行。
2、質量目標:
質量目標是質量方針的具體化,是“在質量方麵所追求的目的”。
質量目標應符合以下要求:
(1)需要量化,是可測量評價和可達到的指標;
(2)要合理,起到質量管理水平的定位作用;
(3)適應內外部環境的變化;
(4)質量目標要層層分解,落實到每一個部門及員工。
3、組織機構及職責分配:
質量管理體係的運行涉及內部質量管理體係所覆蓋的所有部門的各項活動,這些活動的分工、順序、途徑和接口都是通過本組織機構和職責分工來實現的,需要完成以下工作:
(1)分析現有組織結構,繪製 “組織機構圖”。
(2)將質量管理體係的各要素分配給相關職能部門,編製“質量職責分配表”。
(3)規定部門質量職責;管理、執行、驗證人員的職責。
(4)明確對質量管理體係和過程的全部要素,明確責任人員的職責和權限。
4、資源配置:
資源是質量管理體係有效實施的保證。
包括依據標準要求配置各類人員和基礎設施,在對所有質量活動策劃的基礎上規定其程序和方法以及規定工作信息獲得、傳遞和管理的程序和方法等。
三、質量管理體係建立階段
1、編製質量管理體係文件:
質量管理體係的實施和運行是通過建立貫徹質量管理體係的文件來實現的。
通過質量管理體係文件貫徹質量方針;
質量管理體係文件為內部審核和外部審核提供證據;
質量管理體係文件可用以展示質量管理體係,證明其與顧客及第三方要求相符合。
質量管理體係文件一般由四個部分組成:質量手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄表格等。
首先應對文件編寫組成員進行培訓,接著製定編寫計劃,收集有關資料,編寫組討論文件間的接口,然後將文件初稿交谘詢專家審核;
谘詢專家向編寫組反饋,並共同討論修改意見之後,由編寫組修改文件直至文件符合要求。
2、質量管理體係文件的審核、批準、發布:
質量管理體係文件應分級審批。
質量手冊應由最高管理者審批;
程序文件應由管理者代表批準,作業指導書一般由該文件業務主管部門負責人審批,跨部門/多專業的文件由管理者代表審批。
文件審批後,需正式發布,並規定實施日期。
以(yi)宣(xuan)傳(chuan)和(he)培(pei)訓(xun)的(de)形(xing)式(shi),使(shi)組(zu)織(zhi)中(zhong)所(suo)有(you)人(ren)員(yuan)理(li)解(jie)質(zhi)量(liang)方(fang)針(zhen)和(he)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)文(wen)件(jian)中(zhong)規(gui)定(ding)的(de)有(you)關(guan)內(nei)容(rong),在(zai)質(zhi)量(liang)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)運(yun)行(xing)前(qian),可(ke)以(yi)通(tong)過(guo)考(kao)試(shi)檢(jian)察(cha)員(yuan)工(gong)對(dui)有(you)關(guan)內(nei)容(rong)的(de)了(le)解(jie)和(he)理(li)解(jie)情(qing)況(kuang)。
四、質量管理體係試運行階段
1、質量管理體係試運行:
完成質量管理體係文件後,要經過一段試運行,檢驗這些質量管理體係文件的適用性和有效性。
組織通過不斷協調、質量監控、信息管理、質量管理體係審核和管理評審,實現質量管理體係的有效運行。
發現偏離標準的情況,應及時采取糾正措施。
必要時可以增加內部審核的次數,通過內部審核和管理評審這一自我改進機製可以持續改進質量管理體係。
2、內部質量審核和管理評審:
內部審核(簡稱內審)和管理評審是驗證質量管理體係適宜性、充分性和有效性的重要手段。
(1)內審是針對質量管理體係的活動和有關結果是否符合有關標準文件和質量管理體係文件的各項規定是否得到了有效貫徹等內容進行的。
內審分為文件審核和現場審核兩個階段:
文件審核是評價組織編寫的質量手冊、程序文件是否符合《標準》的要求和工作目標的需要。
現場審核是評價實際的質量活動是否符合《標準》、質量手冊、程序文件等有關文件的規定,及這些規定是否得到有效貫徹。
內審內容包括:
組織結構與所進行的活動的適宜性;
質量管理體係實施、運行情況和工作程序的執行情況;
有關質量製度、規章、辦法執行貫徹情況;
人員、設備和器材的適宜情況;
質量管理體係文件的完整性,與標準的符合性等。
應在內審程序中明確規定內審的以下各步驟:
①策劃審核(確定任務、目的、範圍);
②準備審核(組成審核組、編製審核計劃、檢查表、準備現場審核記錄、不合格報告等工作表格);
③現場審核(首次會議、現場收集客觀證據、評價、末次會議);
④編寫審核報告;
⑤進行現場整改,製定並實施糾正措施;
⑥糾正措施跟蹤驗證。
⑦編製年度質量管理體係情況彙總分析報告;
(2)管理評審是最高管理者適時地評價組織質量管理體係的持續性、有效性、適宜性和充分性。
管理評審包括如下主要內容:
①實現質量方針、目標的程度;
②內審及糾正措施完成情況及有效性的評價,對薄弱環節的專門措施;
③質量指標完成情況及趨勢分析;
④顧客意見和處理情況,主要問題分析和預防措施;
⑤本組織機構和資源的適應性;
⑥質量改進計劃;
⑦進一步改進、完善質量管理體係的意見。
3、質量管理體係的調整和完善:
內審和管理評審可以幫助發現質量管理體係策劃中不符合《標準》或操作性不強之處。
一方麵應糾正體係中的不合格項,另一方麵要修改文件。
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