內部審核流程
一、內部審核的策劃與準備
1.編製年度審核計劃
每(mei)年(nian)年(nian)初(chu),質(zhi)量(liang)負(fu)責(ze)人(ren)組(zu)織(zhi)編(bian)製(zhi)年(nian)度(du)審(shen)核(he)計(ji)劃(hua),審(shen)核(he)方(fang)式(shi)分(fen)為(wei)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)全(quan)過(guo)程(cheng)審(shen)核(he)及(ji)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)要(yao)素(su)審(shen)核(he),管(guan)理(li)體(ti)係(xi)全(quan)過(guo)程(cheng)審(shen)核(he)每(mei)年(nian)至(zhi)少(shao)安(an)排(pai)一(yi)次(ci),製(zhi)定(ding)的(de)年(nian)度(du)計(ji)劃(hua)應(ying)覆(fu)蓋(gai)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)涉(she)及(ji)全(quan)要(yao)素(su)和(he)所(suo)有(you)部(bu)門(men)。
當出現以下特殊情況時應增加審核頻次:
a. 管理體係有重大變更或機構和職能發生重大變更時;
b. 內部監督員發現某質量要素存在嚴重不符合項;
c. 出現質量事故,或客戶對某一環節連續申訴、投訴;
d. 認證認可機構安排現場評審或監督評審前;
年度審核計劃經審批後,組織實施。
2.審核前準備
①成立內審組:
質zhi量liang負fu責ze人ren依yi據ju管guan理li體ti係xi審shen核he年nian度du計ji劃hua的de審shen核he內nei容rong和he審shen核he對dui象xiang組zu建jian內nei審shen組zu,內nei審shen組zu成cheng員yuan應ying經jing培pei訓xun考kao核he合he格ge,取qu得de內nei審shen員yuan資zi格ge證zheng書shu,且qie內nei審shen員yuan與yu被bei審shen核he部bu門men無wu直zhi接jie責ze任ren關guan係xi。
質量負責人召開內審組組員會議,任命內審組組長和宣讀內審員守則,並依據內審年度計劃提出本次評審目的、範圍內容和要求。
②內審實施計劃的製定:
內審組長製定內審實施計劃,要依據本機構的職能分配表編製各受審核部門的審查內容,由質量負責人審批後實施。
實施計劃應在正式審核前一周由內審組長發至各有關部門和人員。
③審核組預備會:
內(nei)審(shen)實(shi)施(shi)計(ji)劃(hua)經(jing)質(zhi)量(liang)負(fu)責(ze)人(ren)批(pi)準(zhun)後(hou),審(shen)核(he)組(zu)長(chang)召(zhao)開(kai)審(shen)核(he)組(zu)預(yu)備(bei)會(hui)議(yi),研(yan)究(jiu)有(you)關(guan)體(ti)係(xi)文(wen)件(jian)並(bing)應(ying)決(jue)定(ding)是(shi)否(fou)需(xu)要(yao)補(bu)充(chong)文(wen)件(jian),明(ming)確(que)分(fen)工(gong)和(he)要(yao)求(qiu),確(que)保(bao)每(mei)位(wei)內(nei)審(shen)員(yuan)都(dou)清(qing)楚(chu)了(le)解(jie)審(shen)核(he)任(ren)務(wu),全(quan)部(bu)完(wan)成(cheng)審(shen)核(he)前(qian)的(de)準(zhun)備(bei)工(gong)作(zuo)。
④編製檢查表:
審核前,內審員應根據分工編製檢查表,內審檢查表編製的好壞直接影響內審實施的質量,因此在整個內審中至關重要。
內審檢查表中審核內容要依據受審部門的職能編製,要突出審核區域的主要職能;采取的審核方式和方法(查、問、聽、看)要恰當;審核時需要抽樣的數量要合理。
要選擇典型關鍵質量問題作為重點進行編製(如上次審核的有關信息、管理上的薄弱環節、客戶的反饋、發生過的質量問題等)。
所(suo)有(you)內(nei)審(shen)員(yuan)的(de)檢(jian)查(zha)表(biao)合(he)在(zai)一(yi)起(qi)應(ying)覆(fu)蓋(gai)管(guan)理(li)體(ti)係(xi)的(de)全(quan)部(bu)職(zhi)能(neng),包(bao)括(kuo)本(ben)實(shi)驗(yan)室(shi)和(he)客(ke)戶(hu)的(de)一(yi)些(xie)特(te)殊(shu)要(yao)求(qiu)。檢(jian)查(zha)表(biao)使(shi)用(yong)一(yi)段(duan)時(shi)間(jian)後(hou)應(ying)形(xing)成(cheng)相(xiang)對(dui)穩(wen)定(ding)的(de)內(nei)容(rong),作(zuo)為(wei)標(biao)準(zhun)檢(jian)查(zha)表(biao),為(wei)以(yi)後(hou)內(nei)審(shen)提(ti)供(gong)參(can)考(kao)。
二、內審的實施
1.通知審核
內審至少提前一周通知受審部門具體的審核日期、安排和要求,可采取文件或口頭兩種形式。
必要時受審方應準備基本情況介紹,審核實施計劃應得到受審方確認。
2.首次會議
現場審核前由內審組組長召開並主持首次會議,由質量負責人、受審核部門負責人、內審組全體成員及相關人員參加,與會人員須簽到。
首次會議內容包括:
向受審核方負責人介紹內審組成成員及分工;
說明審核目的、範圍、依據和所采取的方法和程序;
宣讀審核實施計劃及解釋實施計劃中不明確的內容;
內審組與受審核部門取得正式聯係。
3.現場審核
(1)現場審核應遵循的原則
①以客觀事實為依據的原則。客觀事實以證據為基礎,可陳述、驗證,不含個人推理成分;
②標準與實際核對的原則。凡標準與實際未核對過的項目,都不能判定為符
合或不符合;
③依次遞進審核原則。審核包括:該有的程序有沒有,執行沒執行,執行後有無記錄3個方麵;
④獨立公正的原則。
(2)收集客觀證據
內審員按照審核實施計劃、內審檢查表規定的檢查內容,通過交談、查閱文件、現場檢查、調查驗證等方法收集客觀證據並逐項實事求是地記錄,記錄應清楚、易懂、全麵,便於查閱和追溯;
應準確、具體,如文件名稱、合同號、記錄的編號、設備的編號、報告的編號和工作崗位等。
審核時,審核員應及時與被審核方溝通和反饋審核中的發現,並對事實證據進行確認。
4.不符合項及糾正報告
在現場審核的後期,審核組長主持召開一次審核組內部會議,對在現場審核中收集到的客觀證據進行整理、分析、篩選,得到審核證據。
jiangshenhezhengjuyuzhiliangtixiwenjiandengyijuxiangbijiao,zuochukeguandepanduanhezonghepingjia,xingchengshenhefaxian,quedingbufuhexiang,binggenjubufuhexiangdechanshengyuanyinquedingbufuhexiangleixingshitixixingbufuhehuoshishishixingbufuhehuoshixiaoguoxingbufuhe,jigenjubufuhexiangdexingzhi,panduanshiqingweibufuhehuoshiyanzhongbufuhe,tongshigenjubufuhexiangdeleixinghexingzhitichujiuzhengcuoshi。
內審員就不符合事實、類型、結論等編製內審不符合報告時,不符合事實的描述應具體,準確的報告所觀察的事實,不符合判斷依據的條款和程序要寫清楚。
5.末次會議
內審組組長組織內審組及有關人員(同首次會議)召開末次會議,到會人員簽到。
末次會議是審核組在現場審核階段的最後一次活動,向受審核部門、單位領導報告審核情況。
會議主要內容:重申審核的目的、範圍和依據;審核情況介紹;宣讀不符合項報告,作出審核評價和結論;提出後續工作要求,包括糾正措施、跟蹤驗證及要求。
6.審核報告的編寫
內審報告是內審活動結束後出具的一份關於內審結果的正式文件,審核報告應如實反映本次管理體係審核的方法、審核過程情況、觀察結果和審核結論。
審核報告內容:
審核的目的、範圍、方法和依據;
審核組成員、受審部門;
審核實施情況(包括審核的日期、審核過程概況簡述等);
審核發現問題的描述和不符合項統計分析;
對存在的主要問題的分析及改進意見;
上次審核主要不符合項糾正情況;審核中有爭議問題及處理建議;
審核結論(對質量管理體係運行狀況的綜合評價,評價實施管理體係的有效性和符合性,肯定優點,指出不足,作出審核結論);
審核報告的批準及發放範圍。
7.糾正措施的實施及跟蹤驗證
審核結束後,各部門對審核發現的不符合項和實驗室體係中存在的薄弱環節,進行分析研究找出原因,製定糾正、預防和改進措施計劃,明確完成日期並組織實施。
內審員按計劃對受審核部門所采取的糾正措施進行評審、驗證,並對糾正結果進行判斷、評價和記錄。
管理評審流程
一、管理評審計劃
一般在評審前的3~4周,由管理者代表編製《管理評審計劃》,經總經理批準後下發至參加人員。
《管理評審計劃》包括以下內容:
1.評審目的
2.評審內容
3.評審方式
4.評審的參加人員
5.評審的時間安排
6.評審輸入的準備
二、評審輸入的準備
評審輸入(ISO9001:2015)應考慮下列內容:
a)以往管理評審所采取措施的情況
b)與質量管理體係相關的內外部因素變化
c)下列有關質量管理體係績效的信息,包括其趨勢:
1)顧客滿意和有關相方的反饋
2)質量目標的實現程度
3)過程績效以及產品和服務的合格情況
4)不合格及糾正措施
5)監視和測量結果
6)審核結果
7)外部供方的績效
d)資源的充分性
e)應對風險和機遇所采取措施的有效性(見 6.1)
f)改進的機會
三、各部門管理評審報告的主要內容
管理評審輸入應包含在有關部門/人員準備的報告中,這些報告一般應在管理評審會議2周前交給管理者代表。可將多份報告的內容彙總在一份報告裏。
以下例子(通常情況)說明這些報告的內容:
1.品質部
糾正和預防措施實施情況報告(關於來料、製程、成品及客訴等)
產品質量統計分析報告(包括產品合格率、重大質量事故、客戶退貨等情況)
不良質量成本(應由生產部、品質部等提供相關數據,由財務成本部負責統計不良質量成本,但實際上較多公司財務部未定義這個職能,或已定義未執行)
保修績效(針對向客戶承諾過產品保修的情況,如果沒有可忽略。該內容也可由售後服務部提供)
顧客記分卡評審報告(通常較知名的客戶會每月、每季或每年給供應商就質量、交付等情況評分。如果沒有,此項可忽略)
改進建議、本部門質量目標實施情況報告(包括趨勢、過程績效等。下同)
(注:改進建議可涉及到組織結構、體係、過程、產品、文件、資源配置等方麵。下同)
2.研發部
新產品開發情況報告
產品改進落實情況報告
新產品開發特定階段(按APQP前4個階段)評審彙總報告。
通過風險分析(如 FMEA) 識別的潛在使用現場失效標識(此項要報告的內容是,通過FMEA分析,識別出產品在某種情況可能會導致失效,但出於成本考慮,暫不對該潛在失效進行處理,僅對此備案或標識。
實際使用現場失效及其對環境和安全的影響
改進建議、本部門質量目標實施情況報告
3.生產技術部(PE)
生產過程監視和測量情況報告(包括特殊過程的確認及監控情況,生產過程的能力、趨勢分析等)
對現有操作更改和新設施或產品進行的製造可行性評估
改進建議、本部門質量目標實施情況報告
4.設備部
設備維修保養情況報告
設備維護目標的績效評審報告
改進建議、本部門質量目標實施情況報告
5.生產部
生產計劃的執行情況報告
生產成本、物料耗損情況報告
生產現場控製情況報告
工藝紀律執行情況報告
改進建議、本部門質量目標實施情況報告
6.倉庫
倉庫管理、產品貯存狀況報告
改進建議、本部門質量目標實施情況報告
7.采購部
供應商業績情況報告
改進建議、本部門質量目標實施情況報告
8.人事行政部
組織機構、職責分配、人力資源的總體分析報告
人員培訓情況報告
改進建議(包括員工合理化建議)、本部門質量目標實施情況報告
9.業務部/銷售部
服務情況報告(包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等)
本年度銷售及市場分析報告(包括市場環境的變化等)
合同的執行狀況報告
新產品開發建議
改進建議、本部門質量目標實施情況報告
10.總經理
必要時,總經理就企業實力(市場占有率、社會信譽、開發能力、管理水平)的評價、企業發展戰略、營銷策略的要求提交報告
11.管理者代表(部分內容可能由體係人員提供)
管理者代表對各部門提交的報告進行分析,並在此基礎上編寫“質量管理體係運行情況總結報告”,內容包括:
公司質量方針、目標實施情況
過程有效性和效率的衡量
上次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價
內、外部質量審核的總結及分析
應對風險和機遇所采取措施的有效性報告(如條件允許,建議該內容每個部門都提供)
質量體係文件的變動、組織結構的變動以及其他內外部環境的變化
改進建議
四、召開管理評審會
管理評審一般以會議形式,按管理計劃進行,由總經理主持
1.評審內容
評審人員對所提交的報告進行逐項分析並進行評價
2.總經理總結評審結果
a.質量管理體係的適宜性、充分性、有效性的結論。
b.組織機構是否需要調整,質量管理體係及其過程是否需要改進?
c.質量體係文件是否需要修改?
d.資源配備是否充足,是否需要調整增加?
e.產品是否需要改進?
f.質量方針、目標是否適宜?是否需要修改?
g.提出相應的改進、糾正和預防措施的要求。
五、評審報告
管理評審報告結束後,由管理者代表編寫出“管理評審報告”,經總經理批準後下發各有關部門。
管理評審報告的內容:
1.評審目的。
2.評審日期。
3.組織人、參加人員。
4.評審內容。
5.評審結論(含評審輸出的內容)。
包括:
a.質量管理體係的適宜性、充分性和有效性的結論。
b.組織機構是否需要調整。
c.質量管理體係文件(主要指質量手冊、程序文件)是否需要修改。
d.資源配備是否充足,是否需要調整增加。
e.質量方針、目標是否適宜?是否需要修改。
f.需要對體係、過程、產品實施改進的要求。
六、管理評審的後續管理
管理者代表組織有關部門對管理評審中的改進措施進行跟蹤驗證。
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